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审计(内部控制的五要)

172****4136

2024-07-03 09:21:27  26题  

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内部控制的五要素。
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什么是实质性程序?通常适用于什么情况?需要在期中实施实质性程序的情况有?
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银行对账单余额与银行存款日记账余额不符最有效的程序是?.
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什么程序可以证实资产负债表所列现金是否存在。
简答
应收账款函证时间选择为?应选择什么对象来发函?是不是所有应收账款必须函证?余额账户需要函证吗?
简答
审计人员应该对什么样的银行存款实施函证?短期借款必须实施函证吗?发生认定举例
简答
哪些设备折旧不需要计提了?
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哪个部门签发生产通知单?。
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仓库的工作职责是?。
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注册会计师初步业务活动有哪些?业务约定书必须签订吗?。
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注册会计师可能接受或保持客户关系和具体业务的情形有哪些?
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财务报表的编制责任是?.
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与期末余额相关的认定有哪些?.
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采购与付款循环中不相容岗位有哪些?.
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实地观察固定资产可以以哪些为起点?固定资产的增减会采用详细审计方式吗?
简答
货币资金审计涉及的凭证和会计记录有哪些?.
简答
库存现金监盘的目的是什么?。
简答
生产与存货循环涉及的凭证和主要业务活动有哪些?。
简答
盘点且的存货应该包括在存货余额中吗?。
简答
外购存货和自制存货计价哪个复杂?.
简答
投资交易审计的相关账户有哪些?。
简答
无法表示意见和保留意见有什么区别?。
简答
如果无法获取足够证据,应该发表什么审计意见?审计范围受到重限制应该发表什么意见?。
简答
在采购与付款循环中涉及的主要单据和会计记录有哪些?。
简答
存货审计复杂性的原因有哪些?.
简答
签订审计业务约定书之前应当开展哪些工作?。
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