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2024-09-04 23:03:06  499题  

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为了保证审计工作有序、高效地完成审计任务,达到审计目标,需要对审计工作进行科学的管理,以下哪项是审计管理的核心:( )。
单选
下列关于计算机审计的表述,正确的是( )。
单选
在被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指( )。
单选
( )应当对所提供资料的真实性、完整性负责,并作出书面承诺。
单选
审计机关可以根据审计内容和审计评价的需要,选择设定评价指标,( )。评价指标应当简明实用、易于操作。
单选
单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位( )为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。
单选
经济责任审计可分为审计准备、审计实施、审计报告和后续审计四个阶段。以下哪个不属于审计准备阶段的工作( )。
单选
审计委员会对( )负责,经其授权审核内部审计章程等重要制度和报告,审批中长期审计规划和年度审计计划,指导、考核和评价内部审计工作。
单选
内部审计人员的薪酬水平应( )本机构其他部门同职级人员平均水平。
单选
内部审计机构可以根据审计项目需要和实际情况,提出对选择中介机构的具体要求。相关部门按照( )的原则,采取公开招标、邀请招标、询价、定向谈判等形式,确定具体实施审计项目的中介机构。下面哪个选项不包括在内( )。
单选
下列关于内部审计档案归档的说法,哪个是错误的( )。
单选
下列不属于审计证明类材料的是( )。
单选
下列关于审计档案内每组材料之间的排列要求中,错误的是( )。
单选
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于(),多数成员应为()。审计委员会成员应具有财务、审计和会计等专业知识和工作经验,审计委员会负责人原则上应由()担任。
单选
商业银行应配备充足的内部审计人员,原则上不得少于员工总数的()。
单选
审计部门所在单位应当在实施经济责任审计( )日前,向被审计人所在单位发出经济责任审计通知,
单选
( )应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任。
单选
下列关于商业银行内部审计部门职责表述中,不正确的是( )。
单选
内部审计人员在实施必要的审计程序后,应征求审计对象意见并及时完成审计报告。下面哪一项不属于审计报告内容( )。
单选
下列关于商业银行内部审计职能外包的表述中,错误的是( )。
单选
按审计组织方式可将审计分为授权审计和委托审计。下列有关委托审计的表述中,错误的是( )。
单选
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,超出内部审计机构职责权限的是( )。
单选
下列有关内部审计的表述中,错误的是( )。
单选
下列关于审计准则的表述中,正确的是( )。
单选
下列关于内部控制的表述中,错误的是( )。
单选
审计人员因作出错误审计结论和表达错误审计意见,从而导致审计组织和审计人员承担法律责任和相应经济损失的可能性被称为( )。
单选
下列有关审计档案管理的表述中,正确的是( )。
单选
在电子数据审计过程中,审计人员将凭证表中的记账方向字段的值从数值0/拼音J/D,统一为汉字借/贷,该项操作是( )。
单选
在绩效审计中,收集充分可靠的审计证据,并对收集的证据进行分析和归纳整理的阶段是( )。
单选
下列关于审计结果要素的说法中,错误的是( )。
单选
下列各项中,不可以作为绩效审计评价标准的是( )。
单选
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产为分期付息、一次还本债券投资的,在资产负债表日确定的应收未收利息,一定登记在借方的科目是( )。
单选
审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定为( )。
单选
审计人员自行编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较的审计取证方法是( )。
单选
审计人员拟选择下列各项作为审计标准,错误的是( )。
单选
下列有关审计目标的表述中,正确的是( )。
单选
下列工作中,属于审计计划阶段的工作是( )。
单选
下列各项中,不属于审计组主审的工作职责的是( )。
单选
下列不属于审计质量控制制度的要素的是( )。
单选
审计准则的职能在于( )。
单选
不符合《商业银行内部审计指引》的设置要求的是( )。
单选
审计人员发现被审计单位某银行账户的银行对账单余额与银行存款日记账余额不符时,应采取的最有效审计程序是( )。
单选
在审计统计抽样中,影响样本规模的因素不包括的是( )。
单选
国有企业内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当在企业( )直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。
单选
在电子数据审计中,对于被审计单位的源数据存在类型不一致、格式不一致的情况,审计人员应该进行( )。
单选
下列关于内部控制要素的表述中,不正确的是( )。
单选
与顺查法相比,逆查法的优点是( )。
单选
编写审计报告、发表审计意见或做出审计决定的依据是( )。
单选
下列关于审计证据的说法中不正确的是( )。
单选
下列有关详细审计的表述中,正确的是( )。
单选
下列各项中,不属于审计风险控制方法的有( )。
单选
下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。
单选
下列有关审计分析方法的表述,正确的是( )。
单选
下列关于审计证据质量特征的表述,正确的是( )。
单选
下列关于审计工作底稿的表述中,错误的是( )。
单选
下列有关审计工作底稿的表述中,错误的是( )。
单选
下列有关内部审计质量控制的表述中,错误的是( )。
单选
下列各项中,符合审计独立性要求的是( )。
单选
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是( )。
单选
下列关于审计人员选择审计标准的做法,错误的是( )。
单选
下列关于审计风险管理的说法中,错误的是( )。
单选
下列关于审计质量管理的表述,错误的是( )。
单选
下列有关审计管理的表述中,错误的是( )。
单选
通过建立审计分析模型对数据进行核对、检查、复算、判断、关联等操作,将被审计单位数据的现实状态与理想状态进行比较,从而发现审计线索,搜集审计证据的过程是( )。
单选
对于多次发函后仍无法收到回函的应收账款,为验证其真实性,审计人员可采取的替代审计程序是( )。
单选
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是( )。
单选
审计部门应当根据本单位中长期审计规划,确定年度审计工作目标,在( )编制下一年度审计计划,并报( )审核、批准。
单选
年度审计计划基本内容一般不包括( )。
单选
审计组实行( ),该同志是审计项目业务、廉政、保密、安全工作的第一责任人,应当参与审计实施过程。
单选
审计组设审计小组的,每个小组必须有( )以上组成,审计组组长应当明确审计小组负责人。
单选
审计部门应当在实施审计( )前向被审计单位(人员)送达审计通知书,做好各项审计准备工作。特殊情况下,审计通知书可以在实施审计时送达。
单选
审计人员应当按照审计方案确定的具体审计事项,在实施审计过程中收集审计证据。审计证据必须具备( )。
单选
( )应当依照权限和程序获取审计证据,对审计证据的质量负责。不得片面收集证据,不得涂改、伪造、隐匿和销毁审计证据。
单选
审计人员在调查取证时,一般情况下应当编制( ),应当包括反映审计事项的基本事实。
单选
( )应当督导审计人员做好收集审计证据工作,并审核或授权有胜任能力的审核人审核审计证据。
单选
下列关于审计工作底稿的表述中,错误的是( )。
单选
原则上,被审计单位(人员)自收到审计报告之日起( )内未提出书面反馈意见的,视同无异议。
单选
审计发现的问题一般应当在审计报告送达之日起( )内整改到位。特别复杂、难以在期限内整改到位的问题,应当制定整改计划,明确整改目标、措施和时限,并按计划整改到位。
单选
审计档案卷内文件材料按照( )4个单元进行排列。
单选
下列哪项不属于立项类文件材料( )。
单选
审计档案的保管期限划定为永久、定期两种,定期分为( )。
单选
下列有关审计取证模式的表述中,错误的是( )。
单选
下列有关风险导向审计的表述中,错误的是( )。
单选
下列关于审计工作底稿的编制要求的说法中,错误的是( )。
单选
下列有关绩效审计的表述中正确的是( )。
单选
下列关于内部审计报告的编制、复核与报送的说法中,错误的是( )。
单选
下列各项中,不属于违反《审计法》规定的行为的是( )。
单选
审计管理的内容取决于( )。
单选
审计工作不能受任何部门、单位和个人的干扰,并且审计人员要保持形式和实质上的独立,体现的是( )。
单选
下列有关应付账款审计的说法中,错误的是( )。
单选
下列关于内部审计机构的表述中,不正确的是( )。
单选
下列有关审计取证方法的运用,正确的是( )。
单选
从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制测试结果,确定实质性程序的范围和深度,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。
单选
既能为审计人员提供工作标准,又能作为检查和评价审计工作质量规则的是( )。
单选
审计人员应当确定,资产负债表日前后发生的购置和付款业务是否恰当的记录在所属的会计期间,这一审计目标对应的是( )。
单选
下列关于内部审计的审计程序的表述中,正确的是( )。
单选
下列关于审计程序的表述中,不正确的是( )。
单选
下列表述中,属于内部审计准则核心的是( )。
单选
下列说法中,不符合内部审计的作用的是( )。
单选
下列属于按照审计内容进行分类的( )。
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