让学习考试更高效
登录

国开教育《审计理论与实务》线下押题

182****1987_60632

2025-09-26 20:53:49  53题  

我的错题

(0)

我的收藏

(0)

我的笔记

(0)

离线下载

练习模式
顺序练习

0/53

高频错题

精选高频易错题

模拟考试

随机抽题仿真模拟

题型练习

按题型分类练习

章节练习

按章节分类练习

随机练习

试题顺序打乱练习

历年真题

往年真题/模拟题

学习资料

考试学习相关文档

搜索
单选
在国家审计准则中,审计工作底稿专指( )。
单选
下列表述中,不属于社会审计的作用的是( )。
单选
下列关于结账控制的表述中,不正确的是( )。
单选
在企业内部控制制度比较健全的情况下,下列可以证明有关采购交易的“发生 ”认定的凭据之一,同时也是采购交易轨迹的起点的是( )。
单选
下列有关信息系统审计技术方法的表述中,正确的是( )。
单选
下列各项中,不能用以判断被审计单位固定资产折旧计提合理性的分析方法的是( )。
单选
下列有关审计档案的保管的说法中,错误的是( )。
单选
下列关于社会审计作用的表述中,不正确的是( )。
单选
下列不属于文献研究的途径的是( )。
单选
下列关于审计报告的表述中,错误的是( )。
单选
审计报告的段落提及未在财务报表中列报或披露的事项,且根据注册会计师的职业判断,该事项与财务报表使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关,该段落是指( )。
单选
工业企业产品结构复杂,在产品种类较多,所以对于在产品一般采用的审查方法是( )。
单选
销售与收款业务循环中,用来表示由于销售退回或经批准折让而引起的应收账款减少的凭证是( )。
单选
在下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为不正确的是( )。
单选
下列各项中,正确反映中间表创建步骤的是( )。
单选
下列各项中,不可以作为绩效审计评价标准的是( )。
单选
下列有关现金审计的相关说法中,错误的是( )。
单选
下列关于经济监督的表述中,不正确的是( )。
单选
审计人员在监盘库存材料时,对被审计单位声称属于受托加工的材料,最能有效证明其所有权的审计程序是( )。
单选
对甲公司营业收入的发生认定进行审计时,注册会计师获取的下列审计证据中,可靠性最强的是( )。
单选
财务审计一般审计目标中的总体合理性是指( )。
单选
下列有关我国国家审计的表述中,正确的是( )。
单选
通过对财务报表中的某一项目同其相关的另一项目相比所得的值进行分析, 以获取审计证据的方法是( )。
单选
检查财务报表中期末账户余额正确性的审计具体目标是( )。
单选
某企业 2025 年 5 月购入大型设备一台,支付设备价款 800 万元,增值税 104 万元,运杂费20 万元,安装成本 30 万元, 以上款项全部用银行存款支付。审计人员发现,该企业对此业务借记:固定资产 800 万元,应交税费——应交增值税 104 万元,制造费用20 万元,管理费用 30 万元。该项业务的上述账务处理 ( )。
单选
根据《审计署关于内部审计工作的规定》,领导内部审计机构开展工作的应当是( )。
单选
根据国家审计准则的制定,下列各项中不属于审计组成员工作职责的是( )。
单选
促使审计工作从详细审计发展成为以测试内部控制为基础的抽样审计的是( )。
单选
审计人员在审查被审计单位采购与付款循环的职责分工时,发现批准请购与采购职责未能相互分离,这种情况可能导致( )。
单选
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是( )。
多选
某企业 2024 年 12 月 30 日采购一批货品并验收入库,2025 年 1 月收到购货发票,2025 年 2 月支付货款,企业在收到购货发票前未作账务处理。审计人员可以据此判断该企业( )。
多选
下列各项中,体现了审计质量管理中的质量检查控制法的有( )。
多选
根据分析对象的不同,数据分析的类型有( )。
多选
根据内部控制相关要求,下列各项中不能由销售部门承担的职责有( )。
多选
审计工作底稿的复核中,可以作为复核人的有( )。
多选
下列有关社会审计的表述中,正确的有( )。
多选
为防范审计风险,审计人员可以采取的对策包括( )。
多选
为证实银行存款期末余额是否真实存在,审计人员可以实施的审计程序有( )。
多选
影响审计目标的确定的因素有( )。
多选
下列有关审计取证方法的表述,正确的有( )。
多选
下列关于国家审计准则对审计记录的规定的说法中,正确的有( )。
多选
审查财务报表的目标有( )。
多选
下列关于审计人员鉴定审计证据适当性的说法中,正确的有( )。
多选
根据审计报告的详略程度,审计报告可以分为( )。
多选
下列关于内部审计机构的权限,说法错误的有( )。
多选
下列各项中,属于审计证据整理分析的方法的有( )。
多选
国际审计准则体系中,鉴证业务准则的基本准则包括的内容有( )。
多选
下列各项中,应作为固定资产项目在财务报表中列报的有( )。
多选
下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有( )。
多选
下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有( )。
考试宝

拍照搜题、语音搜题、刷题学习

立即下载